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集团审计代表团赴斐济、日本开展审计调查

发布日期:2019-11-21 18:29:38

集团审计代表团赴斐济、日本开展审计调查     2008年11月24日至12月4日,上海水产(集团)总公司组织集团审计管理部门依据《上海水产(集团)总公司内部审计管理办法(试行)》,对上海金优远洋渔业有限公司下属的斐济、日本项目进行财务审计调查。
    审计代表团根据基地的实际经营情况,按内部审计工作程序和要求开展审计调查。
    斐济项目:审计在核对基地报送国内流水帐的基础上,拜访了外方代理公司,以了解销售代理、资金结算代理的情况。代理方对我审计工作非常支持,就审计关注的销售合作流程、资金结算安全等方面的事项作了详实的介绍,并提供了各项结算方面的单证和报表,对我方提出的结算时点方面要求作出了相应的承诺,为2008年度财务报表的合并提供了时间的保证。从成本、费用、资金等情况看,基地与代理方的联系和沟通是比较正常的,双方在生产、销售等环节方面保持了良好的合作状态。
    日本项目:审计代表团基本核查了现金库存和银行对帐单证,对年度报表工作进行了衔接和沟通,落实了年度决算的具体办法,为2008年度财务报表的合并提供了时间的保证。
    审计工作组就项目可能存在的经营风险与项目负责人进行了沟通和分析,并提出了相关的建议供集团和主管公司参考。
    集团海外项目内部审计工作的开展,得到了市国资委的认可和帮助,此次随审计团组出访考察的市国资委代表对集团海外企业(项目)的投资模式、经营管理等有了进一步的了解,对集团海外项目的管理工作特别是财务管理采取的有效监控方式给予了肯定。(企业管理部)

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